Acerca del Sistema de Control Interno

El SICI considera un conjunto de procesos, componentes y principios que de manera estratégica, organizada y relacionada interactúan entre sí, para dar una seguridad razonable al cumplimiento de los objetivos institucionales, sin contravenir las disposiciones jurídicas y normativas a las que deben de sujetarse la Consejería Jurídica del Gobernador. Mediante su aplicación, se logra prevenir los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la gestión pública, además de propiciar una adecuada transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública.

Objetivos del Sistema de Control Interno
  • Proporcionar seguridad razonable en el logro de los objetivos institucionales.
  • Promover la eficacia y eficiencia en los procesos encaminados a alcanzar la misión y visión de la Consejería Jurídica del Gobernador.
  • Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines y usos correspondientes
Marco Normativo

Manual Control Interno

Directorio




Presidenta
Mtra. Sandra del Carmen Domínguez López
Encargada de la Consejería Jurídica del Gobernador
Coordinador de Control Interno (CCI
C.P. Rosario Hernández Jiménez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Vocal Ejecutivo
C.P. Eréndira Corzo Reyes
Contralor Interno SHyFP
Vocal Jurídico
Dra. Ana Lilia Pórtela Hernández
Subconsejera Jurídica de lo Contencioso
Vocal de Planeación
C.P. Norma Janneth Castellanos Ruiz
Jefa de la Unidad de Planeación
Enlace Programa Trabajo Control Interno (PTCI)
C.P. Rosario Hernández Jiménez
Encargado del Área de Recursos Humanos
Enlace Programa Trabajo Administración de Riesgos
C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez
Jefa del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales


Aplicación de la Evaluaciones de Control Interno y la Administración de Riesgos Institucionales





Programa de Trabajo Control Interno (PTCI)


Programa de Trabajo Administración de Riesgos (PTAR)